Faktúry

ROK 2017

Interné číslo faktúry


Popis fakturovaného plnenia

 


Celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH

Identifikácia zmluvy alebo objednávky

Dátum doručenia faktúry


Obchodné meno dodávateľa

 

Sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa

Identifikačné číslo dodávateľa

Dátum zverejnenia

 40257

Nájom a energie dielne 9/2017

 1 738,37

 1700239

03. 10. 2017

 Gimax Logistics s.r.o.

 T.Vansovej 1054, Púchov

 36316725

03. 10. 2017

 40265

Učebnice ANJ a NJ pre žiakov 1.a 2.ročníka

1 815,00

172242

06. 10. 2017

R.Šrobár-Littera

M.R.Štefánika 22, Martin

 33580611

06. 10. 2017

40273

SolidCAM šk.licencie 20 ks

 1 080,00

17471

13. 10. 2017

Schier Technik Slovakia s.r.o.

 Hurbanova 42 Trenčín

 36313548

13. 10. 2017

40294 Nájom a energie dielne za 10/2017  1 738,37 1700270 03. 11. 2017 Gimax Logistics s.r.o. T.Vansovej 1054, Púchov  36316725 10. 11. 2017
40296 Vodné a stočné budova A za 10/2017  1 084,63 3654125325 06. 11. 2017 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o.

Terézie Vansovej 1054, Púchov

 36709557

10. 11. 2017

40323 Teplota budova A za 10/2017 1 050,48 3170000429 24. 11. 2017 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Študentská 2, 911 50 Trenčín  31118259 27. 11. 2017
2017/035 Prax žiakov 10/2017 1 150,00 3664900992896 27. 10. 2017 Stredná odborná škola I. krasku 491, 020 01 Púchov  00632066 30. 11. 2017
2017/037 Vodné + stočné 10/2017 1 008,15 Zmluva 10. 11. 2017 Stredná odborná škola I. krasku 491, 020 01 Púchov  00632066 30. 11. 2017
40330 Letenky Španielsko 1 024,31 1721430368 30. 11. 2017 INVIA sk s.r.o. Dunajská 4, Bratislava  35884797 08. 12. 2017
40336 Letenky Španielsko žiaci 2 601,17 1721430369 04. 12. 2017 INVIA sk s.r.o. Dunajská 4, Bratislava  35884797 08. 12. 2017
40337 Nájom a energie dielne za 11/2017 1 738,37 1700297 05. 12. 2017 Gimax Logistics s.r.o. T.Vansovej 1054, Púchov  36316725 08. 12. 2017
40354

Oprava stien a omietok-miestn. 207 budova C

1 149,31

032017 14. 12. 2017 Juraj Záhorec Hliny 1408/231, Považská Bystrica  43104541 20. 12. 2017
40359 Teplo budova A za 11/2017 1 292,64 3170000485 19. 12. 2017 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Študentská 2, 911 50 Trenčín  31118259 20. 12. 2017
40365 Propag.materiál-zhotovenie 1 100,84 17626 21. 12. 2017 Beel,RNDr.Branislav Lipták Záhradná 140, 018 63 Ladce  32898649 21. 12. 2017
40368 Nájom a energie dielne za 12/2017 1 738,37 1700329 28. 12. 2017 Gimax Logistics s.r.o. T.Vansovej 1054, Púchov  36316725 28. 12. 2017

ROK 2018

Interné číslo                faktúry

     

Popis fakturovaného     plnenia                                  

                                            
Celková               hodnota fakturovaného  plnenia               vrátane DPH                       
Identifikácia             zmluvy alebo  objednávky       
Dátum doručenia          faktúry           
Obchodné                          meno dodávateľa                     Sídlo alebo   miesto podnikania                dodávateľa             Identifikačné číslo dodávateľa       Dátum zverejnenia    
40374 Dobropis vodné+stočné r.2017    -2 168,86 3656025458 08. 01.2018 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 08. 01. 2018
40379 Teplo budova A za 12/2017 1 635,68 3180000037 12. 01. 2018 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Študentská 2, 911 50 Trenčín 31118259 17. 01. 2018
40004 Oprava podlahy učebňa č. 208 1 058,60 20180001 11. 01. 2018 UNIVERZAL-PVC,s.r.o. 020 52 Záriečie 504 36312967 17. 01. 2018
40006 Strava+ubytovanie na lyžiarsky výcvik 5 250,00 02/18 17. 01. 2018 BOCY spol.r r.o. 029 57 Oravská Lesná 293 36418048 17. 01. 2018
40009 Preplatok plynu  za budovu "C" r.2017 -1 509,54 7420283738 18. 01. 2018 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256 18. 01. 2018
40035 Nájom a energie dielne za 1/2018 1 738,37 1800011 06. 02. 2018 Gimax Logistics s.r.o. T.Vansovej 1054, Púchov 36316725 06. 02. 2018
40040 Oprava plynových kotolní budova B2 a C 1 093,08 20180280 07. 02. 2018 TALUX,s.r.o. Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina 36441821 07. 02. 2018
40049 Teplo budova A za 1/2018 1 479,66 3180000088 20. 02. 2018 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Študentská 2, 911 50 Trenčín 31118259 20. 02. 2018
40057 Materiál 1 069,20 20180415 27. 02. 2018 TALUX,s.r.o. Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina 36441821 27. 02. 2018
40070 Nájom a energie dielne za 2/2018 1 738,37 1800065 06. 03. 2018 Gimax Logistics s.r.o. T.Vansovej 1054, Púchov 36316725 06. 03. 2018
40084 Teplo budova A za 2/2018 1 624,10 3180000148 20. 03. 2018 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Študentská 2, 911 50 Trenčín 31118259 27. 03. 2018
40095 Nájom a energie dielne za 3/2018 1 738,37 1800122 05. 04. 2018 Gimax Logistics s.r.o. T.Vansovej 1054, Púchov 36316725 11. 04. 2015
40116 Teplo budova A za 3/2018 1 569,20 3180000210 20. 04. 2018 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Študentská 2, 911 50 Trenčín 31118259 20. 04. 2018
40125 Nájom a energie dielne za 4/2018 1 738,37 1800181 04. 05. 2018 Gimax Logistics s.r.o. T.Vansovej 1054, Púchov 36316725 07. 05. 2018
40131 Vodné a stočné budova A za 4/2018 1 067,28 3654135575 07. 05. 2018 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 07. 05. 2018
40153 Nájom a energie dielne za 5/2018 1 738,37 1800122 05. 06. 2018 Gimax Logistics s.r.o. T.Vansovej 1054, Púchov 36316725 08. 06. 2018
40185 Nájom a energie dielne za 6/2018 1 738,37 1800283 09. 07. 2018 Gimax Logistics s.r.o. T.Vansovej 1054, Púchov 36316725 12. 07. 2017
40186 Vodné a stočné budova A za 6/2018 1 036,16 3654139179 09. 07. 2018 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 12. 07. 2018
40197 Elektroinštalačné práce a elektroinštalačný mater. 1 098,00 13 27. 07. 2018 Patrik Smatana 020 52 Mestečko 164 50445391 30. 07. 2018
40203 Nájom a energie dielne za 6/2018 1 738,37 1800347 06. 08. 2018 Gimax Logistics s.r.o. T.Vansovej 1054, Púchov 36316725 13. 08. 2018
40209 Letenky Vieden-Hanover 1 246,00 2018016 13. 08. 2018 Beata Ižvoltová-GuruTravel

J. Palkoviča 81/14 D.Kočkovce

48118508 15. 08. 2018
40223 Vodné a stočné budova A za 8/2018 1 667,81 3654142465 06. 09. 2018 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 10. 09. 2018
41002

Rekonstrukcia suterénu budovy "A"

99 025,39 201807 05. 09. 2018 STAVA, s.r.o. Centrum 5/9  017 01 Pov.Bystrica 36304182 01. 10. 2018
40232 Sťahovanie strojov z budovy "D" 3 315,07 1801352 14. 09. 2018 Gimax Servis, s.r.o. T.Vansovej 1054, Púchov 44675852 01. 10. 2018
40250 Vodné a stočné budova A za 9/2018 1 117,07 3654144256 04. 10. 2018 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 08. 10. 2018
2018/038 Vodné a stočné budova A za 8/2018 1 530,90 Zmluva 06. 09. 2018 Stredná odborná škola I. krasku 491, 020 01 Púchov 00632066 08. 10. 2018
2018/042 Vodné a stočné budova A za 9/2018 1 005,05 Zmluva 04. 10. 2018 Stredná odborná škola I. krasku 491, 020 01 Púchov 00632066 08. 10. 2018
40256 Licencia FluidSIMŽ 5 1.656,00 1340269638 08. 10. 2018 Festo spol.s.r.o. Gavlovičova ul.1, Bratislava 3 31680500 08. 10. 2018
40292 Vodné a stočné budova A za 10/2018 1 385,74 Zmluva 06. 11. 2018 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 16. 11. 2018
3/2018 Kopírovací stroj KYOCERA 1 838,00 Zmluva 02. 10, 2018 Stredná odborná škola I. krasku 491, 020 01 Púchov 00632066 07. 12. 2018
40324 Vodné a stočné budova A za 11/2018 1 253,98 3654148304 06. 12. 2018 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 10. 12. 2018
40329 NB ASUS VivoBook 1 374,70 1890010 07. 12. 2018 SETOP, s.r.o.

Bratislavská 432/7

01841 Dubnica n/V

50616617 10. 12. 2018
4/2018 Šk.obrábecí stroj 3 ks 9 240,00 1712018 14. 12. 2018 Cau Cau s.r.o 8.mája 20,821 06 Bratislava 50933566 14. 12. 2018

ROK 2019

Interné číslo                faktúry

     

Popis fakturovaného     plnenia                                  

                                            
Celková               hodnota fakturovaného  plnenia               vrátane DPH                     
Identifikácia             zmluvy alebo  objednávky       
Dátum doručenia          faktúry           
Obchodné                          meno dodávateľa                     Sídlo alebo   miesto podnikania                dodávateľa             Identifikačné číslo dodávateľa       Dátum zverejnenia    

40345

Teplo budova A za 11/2018 1 204,66 3180000630 02. 01. 2019 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Študentská 2, 911 50 Trenčín 31118259 09. 01. 2019

40349

Vodné a stočné budova A za 12/2018 1 135,74 3654149611 08. 01. 2019 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 09. 01. 2019
40001 Strava+ubyt.LV 42 žiakov 6 300,00 219 11. 01. 2019 BOCY s.r.o. 029 57 Oravská Lesná 293 36418048 11. 01. 2019
40008 12 ks PC pre projekt INTERREG 7 374,00 20190015 22. 01. 2019 JC Media s.r.o. Kollárova 1306/25 Dubnica n/Váhom 47394170 29. 01. 2019
40018 Vodné a stočné budova A za 10/2018 1 205,84 3654151456 04. 02. 2019 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 07. 02. 2019
40047 Teplo 1/2019 1 788,89 3190000092 26. 02. 2019 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Študentská 2, 911 50 Trenčín 31118259 06. 03. 2019
40052 Vodné a stočné budova A za 2/2019 1 338,46 3654153346 04. 03. 2019 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 06. 03. 2019
2019/008 Vodné a stočné budova A za 2/2019 1252,11 Zmluva 04. 03. 2019 Stredná odborná škola I. krasku 491, 020 01 Púchov 00632066 06. 03. 2019
40058 12 ks stavebníc Arduino UNO 1 016,00 10190819 05. 03. 2019 Marek Kurnota TECHFUN 027 21 Žaškov 400 50493868 06. 03. 2019
40070 Teplo budova A za 2/2019 1 287,07 3190000154 18. 03. 2019 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Študentská 2, 911 50 Trenčín 31118259 20. 03. 2019
40091 Vodné a stočné budova A za 3/2019 1 588,27 3654155408 02. 04. 2019 CONTINENTAL Matador Rubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 08. 04. 2019
40105 Programovacie stanice-projekt 12 225,60  51190596 16. 04. 2019 Kopretina TN s.r.o. Súvoz 1660, 911 01 Trenčín 34114050 23. 04. 2019
40110 Teplo budova A za 3/2019 1 197,79 3190000211 24. 04. 2019 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Študentská 2, 911 50 Trenčín 31118259 30. 04. 2019
40117 Vodné a stočné budova A za 4/2019 1 616,02 3654153346 03. 05. 2019 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 09. 05. 2019
40149 Vodné a stočné budova A za 5/2019 1 523,50 3654158916 04. 06. 2019 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 10. 06. 2019
40177 Vodné a stočné budova A za 6/2019 1 125,67 3654160518 03. 07. 2019 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 08. 07. 2019
40200 Stavebnica LEGO 7 ks 3 351,30 5219174181 25. 07. 2019 Alza.sk s.r.o. Bottova 7, 811 09 Bratislava 36562939 01. 08. 2019
40205 Vysťahovanie  B1 a B2 1 400,00 20190009 02. 08. 2019 Ľuboš Blažej-TRANSPORT 020 53 Lúky 392 51920093 13. 08. 2019
40207 Revízie šij.strojov,výmena osvetlenia 1 139,22 2019092 05. 08. 2019 ELEKTROTYP-Mazák 020 01 Vieska Bezdedov 33 10884017

13.08. 2019

40209 Vodárenský materiál 1 035,98 7111190014 05. 08. 2019 KVK Marián Kubáň Nám.slobody 1901, 020 01 Púchov 45609675

13. 08. 2019

40234 Vysťahovanie kuchyne,jedálne na internáte a nasťahovanie nábytku na internát 1 300,00 2019049 21. 08. 2019 DANKAR, s.r.o. Svätoplukova 1467/30 36354961 23. 08. 2019
1/2019 Muflová pec Labotherm s prís. 8 845,00 4191784 21. 08. 2019 FISHER Slovakia, spol.s r.o. Mäsiarska 13, 054 01 Levoča 36483095 23. 08. 2019
2/2019 Odstránenie stavebných bezbariér 10 442,95 2019010 23. 08. 2019 Viliam Bajzík 958 52 Žabokreky nad Nitrou č.29 46919775 28. 08. 2019
40246 Dvere s prísluš. 1 294,08 2419080015 27. 08. 2019 SEZAM Žilina 28. 08. 2019
40250 Preplatok plynu B1 za 1-7/19 -2 407,97 8400016123 03. 09. 2019 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256 26. 09. 2019
40252 Vodné+stočné budova "A" za 8/2019 1 045,49 3654163884 03. 09. 2019 CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. Terézie Vansovej 1054, Púchov 36709557 26. 09. 2019